信管飞专业版内包含的有财务处理模块,其中当本期(即本月)的业务已审核处理完毕,就可以进行期末结账操作。结账后如果发现单据错误或者是账簿数据有误,需要重新进行修改,可以在期末结账中进行反结账操作。本篇文章我们来介绍一下期末结账内反结账功能如何使用?
在功能导航窗点击“财务处理”—“期末结账”,系统可以打开期末结账界面。
反结账只能按期(即按月)进行结账,反结账后自动进入上一个账期(月份),1月份反结账后将进入上一个年度。反结账后可以对业务单据进行修改,确认当前账期单据已修改完成后,可以重新对当前账期进行结账处理。
反结账:在工具栏中点击“反结账”按钮,软件弹出期末结账窗口,在提示窗口中点“确认反结账”按钮,软件将执行反结账操作,反结账到上个账期。
其他操作:
结账:在工具栏中点击“结账”按钮,可以对当前账期进行结账。
结账记录:点击“结账记录”按钮,在弹出的“期末结账记录”窗口可以查看历史的结账操作记录。
科目余额表:选中一个已结账的账期,点击工具栏中的“科目余额表”,在弹出的“科目余额期末结账查询”窗口,可以查看当前账期内每个会计科目的期初余额、本期借方、贷方发生金额、借方累计、贷方累计金额、期末金额等。
设置账期:点击工具栏的“设置账期”按钮,在弹出的业务账期设置窗口可以设置每个账期的起始日期。每年共12个账期,默认是按照自然月划分账期。修改“结账日期”后,下一个账期的起始日期会自动变化。每个账期的天数是自动计算的,不需要录入。
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